Форум по программе Контур.Зарплата.

Здесь мы отвечаем на вопросы возникающие у наших пользователей или партнеров при работе с программой или при внедрении ее в организации.

Прежде чем создать обращение, воспользуйтесь поиском. Попробуйте найти похожий топик по ключевому слову. Например "СЗВ-СТАЖ" или "6-НДФЛ".


Если Вы нашли "чужую" тему с похожим вопросом, где уже был дан ответ (есть сообщение помеченное как "Ответ"), но при этом ответ не подходит для Вашей ситуации, то не задавайте свой вопрос в комментариях к "чужой" теме. Лучше создайте новую тему со своим вопросом.

Полезные ссылки по Контур.Зарплата:

  1. Полный дистрибутив и Веб-обновления
  2. Обучающий урок
  3. Вебинары(YouTube)  RuTube
  4. "Старый" форум отключен, архив
  5. Дистрибутив ПФ-Отчет+
+1
Отвечен

Правильный алгоритм работы с межрасчётными выплатами и зарплатой за первую половину месяца

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как правильно формировать кассовые ведомости на выплату отпускных и зарплаты за первую половину месяца.

Сохранённый ЛС прилагаю.

ЛС после.cab
ЛС до расчёта.cab


Проблема заключается в следующем:

1. Рассчитываю сотруднику отпуск:

Image 2606

2. Формирую кассовую ведомость "По набору видов", выплачиваю отпускные и мат.помощь к отпуску, удерживаю НДФЛ.

Image 2607

Пока всё нормально.

3. Произвожу по данному сотруднику расчёт за первую половину месяца. Для расчёта за 1-ю половину программа собирает суммы по столбцу ТВХ, вычитает НДФЛ, разносит на мнимый вид сумму аванса.

Image 2608

4. Формирую ведомость на выплату от произвольному виду Н-У.

Image 2609

5. Возвращаемся в ЛС, подводим баланс, видим, что выходит остаток.

Image 2610

Получается, при расчёте за 1-ю половину из суммы заработка вычитается весь НДФЛ, в том числе удержанный за отпускные. Получается, что за первую половину месяца сотруднику выдаётся меньше, чем положено.

Если делать только пункты 1,2 или только пункты 3,4 - ошибки нет. Но в случае, если по сотруднику были межрасчётные выплаты, аванс выдаётся меньше.

Пробовали решить проблему разными способами:

1. Если делать ведомость "Зарплата", то баланс подводится правильно, сумма выдаётся такая, какая нужна. Но тогда в 6-НДФЛ будет указана неправильная дата выплаты - с аванса мы не удерживаем НДФЛ.

2. Создать мнимый вид "НДФЛ с межрасчётных выплат" и вычитать его из аванса при расчёте за первую половину. Тоже не слишком хороший вариант, в первую очередь из-за того, что межрасчётными выплатами могут быть и отпуск, и мат.помощь, и премия к празднику, и т.д. Всех вариантов заранее не учесть.

В связи с этим вопрос:

Как правильно построить работу расчётчика, чтобы в описанной ситуации сотруднику выдавалась подложенная ему сумма?

Аванс
+1
На рассмотрении

Итоги в развернутой ведомости

Здравствуйте.

Для развернутой ведомости (форма 0504402)

Image 2500

1. Если в поле "Итог по столбцам" стоит "1", а в поле "Итог по ведомости" - "0", на последнем листе появляется строка с итогом по каждому столбцу ВСЕЙ ведомости.

2. Если в поле "Итог по столбцам" стоит "0", а в поле "Итог по ведомости" - "1", на последнем листе в столбце "Сумма в ведомость" появляется итого по этому столбуцу по  ВСЕЙ ведомости.

В паре эти настройки, как я понял, не работают. Т.е. если и там и там стоит "1", срабатывает вариант №1. Но не суть. Вопрос в следующем: как-то можно сделать так, чтобы вариант №1 подводил итоги не только по по всей ведомости, но и по отдельным листам?

Попутный вопрос: как настроить ведомость так, чтобы заголовки столбцов печатались только на первом листе?

+1
На рассмотрении

Загрузка проводок по зарплате из Контур - Зарплата в 1С

m trifonov 6 лет назад в Прочее обновлен Гашков Николай (Эксперт) 6 лет назад 1

Добрый день!
Ситуация заключается в том, что возникает ошибка при загрузке dbf файла проводки по зарплате из Амбы в 1С, возникло мнение, что ошибка связана с возможным обновлением 1С, хотелось бы уточнить как исправить ситуацию?

Image 2499
+1
Не ошибка

Непересчитываемые виды рассчитываются при перерасчёте предыдущего месяца через Alt+F7

Добрый день!

В программе настроен вид "Материальная помощь к отпуску".

В столбце "С6" специальной ТВХ установлен параметр "1". Если на сотрудника пришёл приказ на выдачу мат.помощи, расчётчик встаёт в ЛС на строчку данного вида начисления, нажимает "F4", получает сумму мат.помощи в размере 200% от оклада. При расчёте месяца по "Alt+F8" вид не рассчитывается, проблем нет.

Однако если расчётчику требуется выполнить пересчёт предшествующего месяца, то в предыдущем месяце вид рассчитывается.

Возможны 2 варианта:

1) Расчётчик переходит в предыдущий месяц (через "Ctrl+Стрелка влево"), нажимает "F6". В этом случае проблемы нет, всё рассчитывается корректно, непересчётные виды не трогаются.

2) Расчётчик остаётся в текущем месяце, нажимает "Alt+F7", выбирает "Пересчёт месяцев", выполняет автоматический перерасчёт. В этом случае возникает проблема - по виду начисляются суммы.

Подскажите, пожалуйста, возможно, существует настройка, которая перерасчёт по "Alt+F7" регламентирует?

Нужно, чтобы при перерасчёте месяца виды, у которых стоит "1" в столбце "С6", не пересчитывались.

Script
+1
Отвечен

Как проверить наличие в ЛС действующего вида "районный коэффициент" по заданному источнику.

Добрый день.

В ходе работы с клиентом неоднократно возникала следующая ситуация:

  1. У клиента (больница) несколько (более 20) источников финансирования.
  2. По некоторым источникам (например, "Родовые сертификаты") выплаты начисляются сотрудникам готовой суммой по приказу. Других выплат (окладов, процентных премий и т.д.) не бывает.
  3. Для выплаты используются таблицы разноски. Расчётчик получает таблицу вида "ТН - СУММА", загружает её в таблицу разноски, разносит суммы в текущий месяц на заданный источник финансирования.

Проблема возникает с начислением районного коэффициента. Бывают следующие ситуации:

  1. В ЛС ранее уже разносилась сумма по этому источнику, строка Р/к есть. Тогда Р/к начисляется корректно.
  2. В ЛС ранее сумм по данному источнику не разносилось, строки Р/к нет (расчётчик забыл завести). В этом случае на выплату не начисляется Р/к, что неправильно.
  3. В ЛС уже разносилась сумма по данному источнику, но с тех пор был перевод на другую должность. Тогда может возникнуть ситуация, когда сумма добавилась на новую ИД, а Р/к был заведён по старой. Соответственно, Р/к не начислится.

Скажите, пожалуйста, каким образом расчётчик (или старший расчётчик, который осуществляет контроль) может быстро отследить проблемные ЛС для случаев 2 и 3?

Сейчас для этого приходится формировать выборку по данному виду Н-У, выводить в Excel, затем умножать базу на 15%, формировать выборку по Р/к, тоже выводить в Excel, затем сравнивать рассчитанную и фактически начисленную суммы по каждому сотруднику. Что очень затратно по времени.

Нужна возможность автоматически добавлять Р/к при разноске сумм по источнику, если он отсутствует в ЛС.

P.S. данная проблема существует не только с Р/к. Но также и с налогами, страховыми и профсоюзными взносами, алиментами, исполнительным листами, которые тоже нужно разбивать по источникам финансирования. И это, повторюсь, нужно отслеживать не по одному источнику, а по двум десяткам.

Script
+1
Отвечен

Интеграция с Контур-Персоналом. Лишний приказ "по беременности и родам"

Добрый день.

В КП создаётся приказ "По беременности и родам". Всё сделано верно, никаких "дублей", "лишних приказов" нет.

Image 2422


После обработки писем в КЗ в лицевом счёте отображаются два приказа:

Image 2423


Если обрабатывать первый приказ - начинает рассчитываться БЛ по беременности и родам, как положено.

Если начать обрабатывать второй - выходит сообщение:

Image 2424

Расчётчика мы, разумеется, научили, что на втором приказе нужно нажать F3, пометить обработанным и забыть о нём. Но всё равно существует риск ошибки - расчётчик может ткнуть не туда, например, обработать все приказы массово,  из главного окна программы. И в табеле будут проставлены не те символы.

Получается, что данный "приказ №2" создаёт вероятность ошибки расчётчика, но полезной функции не несёт (по крайней мере, мы таковой не увидели).

В связи с чем возникают вопросы:

  1. Зачем это сделано?
  2. Нельзя ли сделать так, чтобы второй "приказ" в принципе не появлялся?

Спасибо.

Script Письма
+1
Отвечен

Базовое значение в расчетном листке в Экселе

Добрый день!

Формируем расчетный листок в экселе, форма 101. Подскажите, пожалуйста, как можно вытащить оклад в шапку квитка (нашла вариант только для текстового варианта печати)? И как добавить в квиток 2 столбца: базовое значение  и ед.БЗ  вида начисления, после наименования начислений? Используем полное наименования вида НУ. И возможно ли печатать эти данные только у тех видов, которые обозначены в каком-нибудь столбце ТВХ.

Квиток
+1
Отвечен

В ЛС при подведении баланса не учитывается сумма входящего остатка

Ангелина 6 лет назад в Прочее обновлен Гашков Николай (Эксперт) 6 лет назад 5

Добрый день. В ЛС есть сумма на остатке(вид 101), перешедшая с прошлого месяца. После расчета ЛС и подведения итога по F5 сумма к выдаче не учитывает входящий остаток. Подскажите, пожалуйста,какие настройки нужно поправить, чтобы сумма к выдаче=остаток+начислено?

+1
Отвечен

Справа 182n

Здравствуйте!

Обратился клиент с вопросом по формированию справки 182n. Клиент перешел на Контур Зарплату в 2016 году. Сейчас требуется выдать сотруднику справку 182n с учетом 2015 года, так чтобы больничные за 2015 год указывались в справке:

Image 2146


Клиент готов ввести вручную вид НУ с кодом 190, вручную ввести все необходимые суммы. Что необходимо сделать расчётчику, чтобы данные о больничных листах за 2015 год, указывались в справке?

Image 2147

Ответ

Добрый день.

Сумма БЛ в справке не нужна..., а периоды

  • БЛ
  • БиР
  • Отпуск по уходу 

легче всего указать в табеле ( символы Б , Д и Т )

+1
Отвечен

Выборка по строкам

Здравствуйте. Создаю в лицевом счете новый вид НУ с кодом 318 Алименты. Рассчитываю лицевой счет, получаю значения сумм с учетом алиментов.

Image 2127

Далее создаю ведомость с рассчитанной заработной платой и передаю данные в банк. Далее засвечиваю все лицевые счета и создаю выборку по строкам, указываю код 318.

Image 2133

Создается выборка по строкам, в которую попали 2 лицевых счета

Image 2134

Далее в расчетном месяце сотруднику начисляется премия. И делается новый расчет месяца. Создаем новую ведомость, с новыми суммами. Теперь нам нужно передать в банк новое значение алиментов, но с учетом прошлого перевода.

Image 2135

Снова делаем выборку по строкам, 318 - алименты.

Image 2136

Image 2137

Снова подтянулся лицевой счет, суммы которого уже были переданы в банк. А в лицевом счете, в котором была начислена премия, сумма изменилась.

Image 2138

Вопрос такой: как в программе сделать так, чтобы в выборку попадали разные суммы( как на скриншоте). Т.е в первой выборке должна быть сумма 4967.40 рублей. А во второй выборке разница, между суммой алиментов с премией и без премии (870 рублей).

Можно ли это реализовать в программе? Если нет, то как создать новую форму выборки?


Ответ

Добрый день.

Интересующая вас выборка формируется так:

Отчеты -> Таблицы контроля -> F7- Реестр выплат по видам 

Указываем код вида,  период...

Получаем выборку по алиментам в разрезе дат выплаты:

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho