Форум по программе Контур.Зарплата.
Здесь мы отвечаем на вопросы возникающие у наших пользователей или партнеров при работе с программой или при внедрении ее в организации.
Прежде чем создать обращение, воспользуйтесь поиском. Попробуйте найти похожий топик по ключевому слову. Например "СЗВ-СТАЖ" или "6-НДФЛ".
Если Вы нашли "чужую" тему с похожим вопросом, где уже был дан ответ (есть сообщение помеченное как "Ответ"), но при этом ответ не подходит для Вашей ситуации, то не задавайте свой вопрос в комментариях к "чужой" теме. Лучше создайте новую тему со своим вопросом.
Полезные ссылки по Контур.Зарплата:
- Полный дистрибутив и Веб-обновления
- Обучающий урок
- Вебинары
- "Старый" форум отключен, архив
- Дистрибутив ПФ-Отчет+
ОКТМО с разбивкой по должностям
Добрый день.
Установили настройку "Как определять ОКТМО" - 2 (несколько человек перевели в обособленные подразделения).
По остальным сотрудникам при формировании 2-НДФЛ применяет вычеты по каждой исполняемой должности (с одинаковым ОКТМО). Разбивка вычетов по совместительствам в настройке кадровой части отключена.
Можно ли массово отнести вычеты к основной должности? Или учитывать вычеты один раз в случае незаполненного поля "исполняемая должность" при формировании отчетов?
В прилагаемом архиве script.zip сделана оптимизация 2-НДФЛ для подобных случаев - когда в одном ЛС нет разных ОКТМО не запускается разбивка на разные справки и склейка в таблице (войдет в следующую поставку).
Для того чтобы массово отнести вычеты к основной должности можно воспользоваться таблицей из этого архива zpl.zip
не учитываются вычеты на детей
Добрый день! По непонятной причине с февраля 2018 г. перестали учитываться вычеты на детей.ZPL_zplinfo(20181226_115548).cab
ндфл
Добрый день, как правильно настроить расчет НДФЛ в лицевом счете работника , если у работника несколько источников выплат и плюс есть еще внутреннее совместительство, чтобы автоматически проверялось правильность исчисления налога в целом по лицевому счету работника,
Вычет на недвижимость
При расчете ндфл не учитываются вычеты на недвижимость. С января этого года все рассчитывало и нфдл не облагало. А с ноября почему-то стало считать налог, хотя сумма по вычетам еще не выбрана.ZPL_zplinfo_full(20181214_101829).cab
99999.jpg
Удваиваются строки в таблицах для обработки платежей
Добрый день!
Таблицы для обработки платежей, используем "НДФЛ подлежащий уплате (по ведомостям, по начислению) ".
Столкнулись с ситуацией когда в ЛС меняем ОКТМО в середине месяца.
В этом случае строки в таблице удваиваются. В таблице "по принадлежности" удвоения нет. Но нам нужна именно таблица по начислению, организация очень крупная.
Настройки:
Как определять ОКТМО = 1
Поле КЧ для разбивки по ОКТМО = podrt
Как выбирать подразделение из КЧ = 5
Разбивать сводную справку по ОКТМО = 1
И еще вопрос. Налоговые регистры по ОКТМО не делятся?
Суточные сверх нормы в ЛС
Суточные сверх нормы облагаются НДФЛ , заводим их в ЛС по виду 270. Но потом в 2НДФЛ эти суммы выделяются как излишне удержанные. В 6НДФЛ и 2НДФЛ эти суммы не показаны в налоговой базе. Такая же история с суммой компенсации за использование автомобиля, не принадлежащего лично сотруднику. какой вид Н-У выбрать или как настроить 270 вид?
Аннулирующая 2-НДФЛ. Как создать отчёт с нулевыми суммами
Добрый день!
Клиент обратилась с вопросом: требуется сдать аннулрующую форму 2-НДФЛ за 2015 год по всем сотрудникам. причина - в сданном отчёте неверно указан ОКТМО. Поэтому клиент сначала будет сдавать аннулирующую 2-НДФЛ по старому ОКТМО с нулевыми суммами, а затем корректирующую - по новому ОКТМО.
Основвание:
Приказ ФНС России от 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@ (ред. от 17.01.2018)
Раздел I:
В форме аннулирующей Справки заполняются заголовок, все показатели разделов 1 и 2, указанные в представленной ранее Справке. Разделы 3, 4 и 5 формы Справки не заполняются.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189481/6ff7614330ab7f538f7ebe35558f6ff0347c8c35/
Подскажите, пожалуйста, как сформировать в КЗ аннулирующие справки. Сейчас проверяли в старом и новом интерфейсе, выбираем "отменяющие" - формируются с суммами, разделы 3, 4, 5 заполняются.
Неверный налог в 5 разделе 2-НДФЛ
Здравствуйте.
Организация отправляет 2-НДФЛ в разные налоговые, в связи с чем включена настройка:
Установлено, что вычеты предоставляются по каждому совместительству отдельно:
В лицевом две исполняемые должности. По основной вычеты предоставляются:
По совместительству - нет:
Налоговая база в ЛС определяется верно:
- доход за 9 месяцев 2018 года составил 167924.39
- сумма вычетов на детей за 9 месяцев = 1400*9+1400*9+3000*9+12000*9 = 160200
Формирую 2-НДФЛ и вижу, что вычеты по коду 129 "обрезаются" так, как будто бы сумма вычетов превысила сумму дохода:
В результате в пятом разделе имеем неверно рассчитанную налоговую базу, и как следствие, сумму налога не удержанную налоговым агентом:
Если разбивку по ОКТМО выключить то 2-НДФЛ сформируется корректно:
Не могу найти причину ошибки.
Кассовая ведомость неправильно собирает удержания по новому источнику
Добрый день!
Добавили новый источник финансирования Ш.
В ЛС в октябре начислили по нему суммы за сентябрь, выплатили их по кассовой ведомости, все нормально.
Затем по этому источнику начисляется отпуск.
Делаем ведомость по набору видов (ст.90, разноска на 481, НДФЛ не рассчитываем, т.к. уже указан в столбце, настроен пропорциональный учет удержаний, есть профсоюз 495). И вот как раз профсоюз попадает не весь, берет какую-то непонятную долю, соответственно в ЛС встает несколько копеек долга.
Такое поведение только по этому источнику, по всем остальным удержания учитываются верно.
Но мы попробовали сделать ведомость по набору видов немного по-другому: вместо столбца ставим 0 и отмечаем виды: 140, 505, 305, 495, тогда профсоюз собирается нормально.
Почему так? Я что-то недонастроила в источнике финансирования?
Сохраненка прилагается.
НДФЛ для граждан ЕАЭС
Добрый день!
Работник гражданин Казахстана, статус в КЧ для НДФЛ 92, налог берется 13%.
Работник идет в отпуск, с отпускных берется НДФЛ 30%, с остального дохода 13%.
В настройке "Общие настройки системы-Настройка алгоритма расчета стоит для статуса 3-6 13% НДФЛ доходв с 2000-2002."Получается что статус 92 считается по этой настройке?
Правильно ли это? Каким документом это предписывается, бухгалтера тоже не знают.Или надо в настройке указать еще и виды отпускных, чтобы с них бралось 13%?
На поставке пробовали на Астрове так-же считает и настройки совпадают с нашими.
Как правильно облагать отпускные и другие виды у которых код дохода > чем 2002?
Где можно найти разъяснения?
Настройка эта.
Для граждан ЕАЭС по 13% облагается только то, что является оплатой труда.
Минфин многократно разъяснял, что отпускные это не заработная плата (в разъяснениях касающихся даты фактического получения дохода).
Да, потом выходило письмо Минфина (реквизиты не помню сейчас) - что для обложения граждан ЕАЭС НДФЛ можно считать отпускные заработной платой. Мне эта позиция: "в вопросах даты фактического получения дохода отпускные не являются зарплатой, а в вопросах выборы ставки обложения - являются" кажется достаточно странной и непоследовательной. Плюс учитываем, что Минфин свою позицию меняет с незавидной регулярностью. Поэтому, по умолчанию, в настройке отпускные относятся к повышенной ставке исходя из соображений: последствия излишне удержанного НДФЛ менее вредны для бухгалтерии, чем недоудержанный налог.
Если бухгалтер все эти моменты осознает и понимает, что он делает, он смело может поменять настройку.
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho