Форум по программе Контур.Зарплата.
Здесь мы отвечаем на вопросы возникающие у наших пользователей или партнеров при работе с программой или при внедрении ее в организации.
Прежде чем создать обращение, воспользуйтесь поиском. Попробуйте найти похожий топик по ключевому слову. Например "СЗВ-СТАЖ" или "6-НДФЛ".
Если Вы нашли "чужую" тему с похожим вопросом, где уже был дан ответ (есть сообщение помеченное как "Ответ"), но при этом ответ не подходит для Вашей ситуации, то не задавайте свой вопрос в комментариях к "чужой" теме. Лучше создайте новую тему со своим вопросом.
Полезные ссылки по Контур.Зарплата:
- Полный дистрибутив и Веб-обновления
- Обучающий урок
- Вебинары
- "Старый" форум отключен, архив
- Дистрибутив ПФ-Отчет+
Стимулирующие выплаты медикам (и не только им) из федерального и регионального бюджетов
Здравствуйте.
Прошу помочь в следующей ситуации:
В организации части работников в июне были произведены выплаты стимулирующего характера из федерального и регионального бюджетов за особые условия труда и дополнительную нагрузку в борьбе с новой короновирусной инфекцией.В связи с этим возник ряд вопросов:
1. Выплаты из федерального бюджета не облагаются НДФЛ. Про региональный ранее говорилось, что эти выплаты подлежат обложению НДФЛ, поэтому в июне при начислении с этих выплат налог был удержан. Но вот сегодня прочитала, что на основании ФЗ от 08.06.2020 №172-ФЗ от обложения НДФЛ помимо выплат из федерального бюджета освобождены и выплаты из бюджетов субъектов РФ, т.е. региональные.
Если это так, то как мне теперь лучше поступить:
1.) сначала сдать форму 6-НДФЛ за 6 месяцев 2020г., а потом пересчитать НДФЛ за июнь в июле и вернуть удержанные ранее суммы работникам и сдать корректирующую форму, или пересчитать и вернуть НДФЛ работникам до сдачи этой формы?
2.) как этот перерасчет должен отразиться в 6-НДФЛ, если выплата была начислена в июне, а перечислена сотруднику 03.07.2020г. вместе с зарплатой за II половину июня?
3.) в июле тоже была уже такая выплата (региональная), и с нее был удержан НДФЛ и перечислен в налоговую 21.07.2020г., до выплаты зарплаты за этот месяц?
4.) должна ли эта выплата отражаться в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ если она не облагается НДФЛ?
5.) можно ли и нужно ли производить удержания с этих выплат (как федеральной, так и региональной) по исполнительным листам (не алименты)?
6.) должны ли эти выплаты учитываться при расчете среднего заработка?
7.) начисляются ли на эти выплаты страховые взносы?
С уважением, Любовь
Снижение ставок страховых взносов
Здравствуйте.
Клиенты интересуются будет ли что-то реализовано в КЗ для расчёта взносов с зарплат > МРОТ?
Если будет, то когда?
Расчёт больничного в соответствии с 104-ФЗ от 01.04.2020
При расчете больничного по новым правилам уральский коэффициент применяется дважды: и к СДЗ из МРОТ и к сумме больничного. Причем независимо от того что стоит в настройке "Формула минимальной суммы б/л за месяц" (даже если там ноль)
Отпуск по двум должностям.
Здравствуйте! Работник занят на двух должностях (основная и внутреннее совместительство). Какие настройки необходимы для расчета отпуска по 2- м дожностям? Марго.
Расчёт среднего заработка. Как слить 2 источника в одну строку отпускных
Добрый день!
Поступил вопрос от клиента по расчёту отпуска. Повторил ситуацию на поставке, скриншоты прилагаю.
Ситуация следующая:
У клиента (медицинское учреждение) более 20 различных источников финансирования. При расчёте отпуска по каждому источнику средний заработок подсчитывается отдельно.
Пример 1. Допустим, в ЛС 3 источника финансирования.
При расчёте отпуска ср.заработок корректно разбивается пропорционально начислениям по этим источникам.
С этой ситуацией вопросов нет, всё работает корректно.
Пример 2.
В январе у сотрудника было начисление по источнику "Ф". С тех пор никаких начислений по даному источнику не производилось, и вообще денег по данному источнику учреждению больше не выделяют.
Получается, по источнику "Ф" отпускные начислять нельзя - под них не выделили финансирования. Необходимо недостающую сумму начислить сотруднику по основному источнику ("М").
Включаем панель выбора источника финансирования, получаем возможность разнести все суммы отпускных на один общий источник "М".
В результате получается, что вся сумма отпускных выдана сотруднику по источнику "М"
Это тоже неправильно, поскольку клиенту нужно "схлопывать" только суммы по "Ф", а по остальным источникам начислять отпускные отдельно.
В данном случае по источнику "О" должны начислиться отпускные из заработка по "О"
А по источнику "М" - из заработка "М" + "Ф";
И возникает вопрос: как это настроить?
Пока предложил клиенту считать отпуск в 2 приёма - сначала "Основной источник" + "Источники, по которым не нужно начислять отпуск", а потом - все остальные источники.
Расчёт получается очень громоздким - по одному человеку приходится проходиться 3 раза:
1. "М"= "М"+"Ф";
2. "О";
3. Запускаем расчёт ещё раз, чтобы получить правильную записку-расчёт.
Как сделать так, чтобы суммы по "закрытому" источнику вставали на основной "без лишних телодвижений"?
Спасибо.
Расчет среднего заработка для ежегодного отпуска сразу после отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет
Добрый день, уважаемые коллеги!
При расчет среднего заработка для отпускных у меня возник вопрос
Сотрудница во время отпуска по уходу за ребенком до 3 лет работала на условиях неполного рабочего времени с сохранением пособия до 1,5 лет
Согласно п.12 Положения утв. Постановлением №922 от 24.12.2007г в расчет среднего заработка нужно взять предшествующие 12 месяцев, т.е. этот маленький доход на неполную ставку (соответственно и сумма отпускных будет маленькой)
Или подниматься выше до декрета ? Тогда в какой пункт смотреть (п.5е) ?
Особенно у нас есть учителя, которые работают 1 или 2 месяца (на время очередного отпуска другого сотрудника) и снова продолжают отпуск по уходу за ребенком.
Если понятно объяснила и получу помощь буду очень рада.
Правильный алгоритм работы с межрасчётными выплатами и зарплатой за первую половину месяца
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно формировать кассовые ведомости на выплату отпускных и зарплаты за первую половину месяца.
Сохранённый ЛС прилагаю.
ЛС после.cab
ЛС до расчёта.cab
Проблема заключается в следующем:
1. Рассчитываю сотруднику отпуск:
2. Формирую кассовую ведомость "По набору видов", выплачиваю отпускные и мат.помощь к отпуску, удерживаю НДФЛ.
Пока всё нормально.
3. Произвожу по данному сотруднику расчёт за первую половину месяца. Для расчёта за 1-ю половину программа собирает суммы по столбцу ТВХ, вычитает НДФЛ, разносит на мнимый вид сумму аванса.
4. Формирую ведомость на выплату от произвольному виду Н-У.
5. Возвращаемся в ЛС, подводим баланс, видим, что выходит остаток.
Получается, при расчёте за 1-ю половину из суммы заработка вычитается весь НДФЛ, в том числе удержанный за отпускные. Получается, что за первую половину месяца сотруднику выдаётся меньше, чем положено.
Если делать только пункты 1,2 или только пункты 3,4 - ошибки нет. Но в случае, если по сотруднику были межрасчётные выплаты, аванс выдаётся меньше.
Пробовали решить проблему разными способами:
1. Если делать ведомость "Зарплата", то баланс подводится правильно, сумма выдаётся такая, какая нужна. Но тогда в 6-НДФЛ будет указана неправильная дата выплаты - с аванса мы не удерживаем НДФЛ.
2. Создать мнимый вид "НДФЛ с межрасчётных выплат" и вычитать его из аванса при расчёте за первую половину. Тоже не слишком хороший вариант, в первую очередь из-за того, что межрасчётными выплатами могут быть и отпуск, и мат.помощь, и премия к празднику, и т.д. Всех вариантов заранее не учесть.
В связи с этим вопрос:
Как правильно построить работу расчётчика, чтобы в описанной ситуации сотруднику выдавалась подложенная ему сумма?
Непересчитываемые виды рассчитываются при перерасчёте предыдущего месяца через Alt+F7
Добрый день!
В программе настроен вид "Материальная помощь к отпуску".
В столбце "С6" специальной ТВХ установлен параметр "1". Если на сотрудника пришёл приказ на выдачу мат.помощи, расчётчик встаёт в ЛС на строчку данного вида начисления, нажимает "F4", получает сумму мат.помощи в размере 200% от оклада. При расчёте месяца по "Alt+F8" вид не рассчитывается, проблем нет.
Однако если расчётчику требуется выполнить пересчёт предшествующего месяца, то в предыдущем месяце вид рассчитывается.
Возможны 2 варианта:
1) Расчётчик переходит в предыдущий месяц (через "Ctrl+Стрелка влево"), нажимает "F6". В этом случае проблемы нет, всё рассчитывается корректно, непересчётные виды не трогаются.
2) Расчётчик остаётся в текущем месяце, нажимает "Alt+F7", выбирает "Пересчёт месяцев", выполняет автоматический перерасчёт. В этом случае возникает проблема - по виду начисляются суммы.
Подскажите, пожалуйста, возможно, существует настройка, которая перерасчёт по "Alt+F7" регламентирует?
Нужно, чтобы при перерасчёте месяца виды, у которых стоит "1" в столбце "С6", не пересчитывались.
Как проверить наличие в ЛС действующего вида "районный коэффициент" по заданному источнику.
Добрый день.
В ходе работы с клиентом неоднократно возникала следующая ситуация:
- У клиента (больница) несколько (более 20) источников финансирования.
- По некоторым источникам (например, "Родовые сертификаты") выплаты начисляются сотрудникам готовой суммой по приказу. Других выплат (окладов, процентных премий и т.д.) не бывает.
- Для выплаты используются таблицы разноски. Расчётчик получает таблицу вида "ТН - СУММА", загружает её в таблицу разноски, разносит суммы в текущий месяц на заданный источник финансирования.
Проблема возникает с начислением районного коэффициента. Бывают следующие ситуации:
- В ЛС ранее уже разносилась сумма по этому источнику, строка Р/к есть. Тогда Р/к начисляется корректно.
- В ЛС ранее сумм по данному источнику не разносилось, строки Р/к нет (расчётчик забыл завести). В этом случае на выплату не начисляется Р/к, что неправильно.
- В ЛС уже разносилась сумма по данному источнику, но с тех пор был перевод на другую должность. Тогда может возникнуть ситуация, когда сумма добавилась на новую ИД, а Р/к был заведён по старой. Соответственно, Р/к не начислится.
Скажите, пожалуйста, каким образом расчётчик (или старший расчётчик, который осуществляет контроль) может быстро отследить проблемные ЛС для случаев 2 и 3?
Сейчас для этого приходится формировать выборку по данному виду Н-У, выводить в Excel, затем умножать базу на 15%, формировать выборку по Р/к, тоже выводить в Excel, затем сравнивать рассчитанную и фактически начисленную суммы по каждому сотруднику. Что очень затратно по времени.
Нужна возможность автоматически добавлять Р/к при разноске сумм по источнику, если он отсутствует в ЛС.
P.S. данная проблема существует не только с Р/к. Но также и с налогами, страховыми и профсоюзными взносами, алиментами, исполнительным листами, которые тоже нужно разбивать по источникам финансирования. И это, повторюсь, нужно отслеживать не по одному источнику, а по двум десяткам.
Выборка по строкам
Здравствуйте. Создаю в лицевом счете новый вид НУ с кодом 318 Алименты. Рассчитываю лицевой счет, получаю значения сумм с учетом алиментов.
Далее создаю ведомость с рассчитанной заработной платой и передаю данные в банк. Далее засвечиваю все лицевые счета и создаю выборку по строкам, указываю код 318.
Создается выборка по строкам, в которую попали 2 лицевых счета
Далее в расчетном месяце сотруднику начисляется премия. И делается новый расчет месяца. Создаем новую ведомость, с новыми суммами. Теперь нам нужно передать в банк новое значение алиментов, но с учетом прошлого перевода.
Снова делаем выборку по строкам, 318 - алименты.
Снова подтянулся лицевой счет, суммы которого уже были переданы в банк. А в лицевом счете, в котором была начислена премия, сумма изменилась.
Вопрос такой: как в программе сделать так, чтобы в выборку попадали разные суммы( как на скриншоте). Т.е в первой выборке должна быть сумма 4967.40 рублей. А во второй выборке разница, между суммой алиментов с премией и без премии (870 рублей).
Можно ли это реализовать в программе? Если нет, то как создать новую форму выборки?
Добрый день.
Интересующая вас выборка формируется так:
Отчеты -> Таблицы контроля -> F7- Реестр выплат по видам
Указываем код вида, период...
Получаем выборку по алиментам в разрезе дат выплаты:
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho