Форум по программе Контур.Зарплата.
Здесь мы отвечаем на вопросы возникающие у наших пользователей или партнеров при работе с программой или при внедрении ее в организации.
Прежде чем создать обращение, воспользуйтесь поиском. Попробуйте найти похожий топик по ключевому слову. Например "СЗВ-СТАЖ" или "6-НДФЛ".
Если Вы нашли "чужую" тему с похожим вопросом, где уже был дан ответ (есть сообщение помеченное как "Ответ"), но при этом ответ не подходит для Вашей ситуации, то не задавайте свой вопрос в комментариях к "чужой" теме. Лучше создайте новую тему со своим вопросом.
Полезные ссылки по Контур.Зарплата:
- Полный дистрибутив и Веб-обновления
- Обучающий урок
- Вебинары
- "Старый" форум (доступен только из сети Контура, архив)
- Дистрибутив ПФ-Отчет+
Порядок формирования документов за месяц
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, в каком порядке будет правильно формировать документы при завершении расчета заработной платы за месяц с учетом изменений в программе в 2023 году? Меня интересуют свод по заработной плате, расчетные листки, развернутая ведомость за период (форма 0504402), а именно:
В организации срок выплаты заработной платы за первую половину месяца 30 числа текущего месяца, за вторую - 15 числа следующего месяца.
До 2023 года после завершения расчета заработной платы за месяц я формировала свода, сверяла по ним данные, затем формировала развернутые ведомости в которых в столбцах "задолженность за организацией" и "сумма к выдаче" была указана сумма заработной платы, которая причитается работникам на руки, затем формировала расчетные листки (выбирала расчетные листки с сортировкой по источникам финансирования и совм-вам), а затем формировала кассовые ведомости (Зарплата), в результате в лицевом сумма начисленная была равна сумме удержанной, к выдаче уже ничего не оставалось. После этого я переводила программу в другой месяц и все начиналось с чистого листа.
Теперь же я не понимаю как мне правильно построить работу чтобы получить тот же результат. Или это теперь невозможно в том виде?
Кассовые ведомости на выплату заработной платы за вторую половину января нужно сформировать до формирования свода, развернутых ведомостей, расчетных листков?
При формировании кассовой ведомости какой пункт меню лучше выбрать " в текущий месяц" или "в будущий"?
Если я формирую кассовую ведомость с датой выплаты 15.02.2023 и разношу ее в текущий месяц, то сумма встает в 302 вид "касса", в строке "остаток" пусто, и если по этому сотруднику уже были суммы по этому виду в месяце, то потребуются пояснения. Но плюс этого способа, на мой взгляд, в том, что цифры прошлого месяца не переносятся в текущий.
Если разнести эту же сумму с той же датой 15.02.2023г. в будущий месяц, то тогда в текущем эта сумма выводится в остаток текущего месяца и вроде бы все красиво получается и понятно, и в развернутой ведомости тоже по сотруднику будет видна сумма по этому сотруднику в столбцах "задолженность за организацией" и "сумма к выдаче", но тогда мне не понятно как она будет отражена в будущем месяце в начислениях (остаток с прошлого месяца?), будет ли она как-то отделена от начислений за февраль? Если придерживаться этого способа, то какие настройки нужно выполнить в программе? Как тогда будет выглядеть развернутая ведомость за февраль? В столбце "выплачено заработная плата (аванс, касса)" кроме цифр текущего месяца будут так же отражены цифры окончательного за январь?
перенос остатков по новым технологиям
Добрый день. Требуется перенести выданные начисления на следующий месяц. Раньше мы по F5 корректировали сумму в ведомость и нужная нам, выданная в период с 1 по 12(когда мы закрываем месяц в КП) сумма,уходила на остаток. После перевода мы ставили эту сумму на 301 код аванса и с бухгалтерией у нас касса и банк шли копейка в копейку. Месяц переводим числа 10-12, а те суммы, которые начислены и выданы с 1 по 12, по бухгалтерии проходят следующим месяцем, и мы не можем включить их в ведомость зарплатного текущего месяца. Сейчас этот алгоритм не срабатывает. И как нам быть? К примеру сотрудник увольняется 4 февраля. А до 10 февраля в КП у нас ещё январь. Бухгалтерия отправляет реестр на зарплату уже февралём.
Формирование свода
Когда проводили вебинар 20.01.2023, демонстрировали при формировании свода ,что НДФЛ, разнесенный через кассовую ведомость, в январе с датами выдачи зарплаты уже в феврале вставал в свод двумя строками с указанием в одной из них, что это НДФЛ будущих периодов (Б). Пробовала формировать свода, все встает одной строкой.
Пересчет НДФЛ в ЛС по источникам после формирования кассы
Добрый день. Клиент столкнулся с такой проблемой. В ЛС 2 источника финансирования. В январе была выдана ЗП за первую половину месяца. После был проведен окончательный расчет за месяц. Сформирована касса, которая будет выдаваться в феврале, в которой был рассчитан НДФЛ. В итоге, если в ЛС считать налог со всех доходов, то сумма посчитана правильно, а если отдельно по источникам, то сумма гуляет между 505 и 305 видами. Версия программы 613,4.
Клиент хочет видеть сумму НДФЛ на 505м виде с того источника, на котором заведен этот вид налога.
сохраненку прилагаю
Подведение баланса в лс
При окончательном расчете заработной платы весь доход без удержания НДФЛ попадает на 350 вид (Сбербанк). Подскажите , как настроить , что бы сумма попадала в итоговой строке в ведомость. Что бы при разноске из кассовой ведомости, проставляя вид разноски 350 сумма вставала корректно (уже с учетом удержания НДФЛ)
вид 121 Вредность
Добрый день!
Стандартный вид 121 (Вредность) должен брать с 294 вида (Оклад) 4%
Но при расчете почему-то выходит процент в размере 3954
Непонятно как формируется этот процент. ZPL_zplinfo_full(20230127_132858).cab
Алгоритм 15.
Брать сумму по выборке из столбца 29 в ТВХ.
В БЗ указан 4%
Отчисления на травму не правильно считает
Здравствуйте. Мне надо поменять отчисление на травму с 0.2 на 0.28. Зашла в настройки страховых поменяла в алг 2023 года процент с 0.2 на 0.28 у меня не реагирует на мое изменение. Что может быть ????
При формировании ведомости за январь датой 10.02., считает льготу по НДФЛ за февраль
В поставочной версии 619.3 от 25.01 формирую ведомость за январь датой 10.02. НДФЛ встает февралем и при это применяется льгота по НДФЛ за февраль. Бюджетники заранее подготавливают ведомости на выплату. Как это исправить? ZPL_zplinfo(20230127_105106).cab
5.png
6.png
7.png
8.png
НДФЛ лишний рубль + ошибка при проверке 6-НДФЛ
Версия
программы 619.3 от 251.png
2.png
3.png
4.png
ZPL7_zplinfo_full_net(20230125_132447).cab.01.2023
1. Сформировали отчет 6-НДФЛ нажимаем Действия
с отчетом -Проверить отчет
Выходит ошибка. Скриншоты 1 и 2. Сохраненка
лицевого счета с этого же компьютера.
2.У клиента рассчитываются Пени и НДФЛ
с них. В ведомости почему-то вместо НДФЛ 2 рубля считается НДФЛ
3 рубля и
потом это разносится в ЛС на разные виды НДФЛ. Сохраненку ЛС прилагаю. Скриншоты
3 и 4.
Как теперь работать с депонированной зарплатой?
Что делать, если зарплату перечисляют с задержкой. Создают кассовую ведомость, разносят на 303 вид с датой какой-нибудь 31.12.2023. Перечисляют частями, убирают с депонента и собирают другую ведомость, разносят на 328 вид. Сейчас не можем формировать кассовые ведомости за предыдущие месяцы. Ведомость мы должны сформировать даже если не знаем когда будет перечисление, иначе не рассчитается ПН и алименты. И что с ней дальше делать? Не выстраивается картинка.
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho