Форум по программе Контур.Зарплата.
Здесь мы отвечаем на вопросы возникающие у наших пользователей или партнеров при работе с программой или при внедрении ее в организации.
Прежде чем создать обращение, воспользуйтесь поиском. Попробуйте найти похожий топик по ключевому слову. Например "СЗВ-СТАЖ" или "6-НДФЛ".
Если Вы нашли "чужую" тему с похожим вопросом, где уже был дан ответ (есть сообщение помеченное как "Ответ"), но при этом ответ не подходит для Вашей ситуации, то не задавайте свой вопрос в комментариях к "чужой" теме. Лучше создайте новую тему со своим вопросом.
Полезные ссылки по Контур.Зарплата:
- Полный дистрибутив и Веб-обновления
- Обучающий урок
- Вебинары(YouTube) RuTube
- "Старый" форум отключен, архив
- Дистрибутив ПФ-Отчет+

как объединить 2 организации при слиянии
Добрый день.
Происходит слияние двух организаций в одну. Бухгалтерия правопреемника сообщает, что слияние происходит через перевод, а не через увольнение. Отчетность с июля надо сдавать по вновь прибывшим сотрудникам, но не с начала года. То есть суммы работников с прошлой организации не должны попадать в отчеты. Но и терять эти суммы не хочется, т.к. они будут участвовать в расчетах БЛ и отпуска. Что посоветуете в данном случае, как оформить перевод? Даже уволив сотрудника, его зарплата берется в отчеты за полугодие.

Последний расчетный листок не помещается на странице
Добрый день! Печать квитка (не EXCEL ), если самый нижний квиток не вмещается на странице, то разрывается, а оставшаяся часть переносится на вторую страницу.
Есть ли настройка в программе, которая отслеживает: влезет ли нижний квиток на страницу или нет и, если нет, то соответственно, переносит на следующую страницу?
Используют Расчетный листок с разделением долга по мес. и разбивкой по ИФ
Спасибо.

Записка-Расчёт Т-61
Контур-Зарплата+Кадры
Т.к. + Кадры, то хочется в Записке-расчёт заполнение:
1. Правильного периода, за который предоставлен отпуск (компенсация);
2. Номер и дата приказа на увольнение.

Отпуск с последующим увольнением
Контур-Зарплата и Кадры релиз 597.22
Отпуск с последующим увольнением.
Делаем приказ на отпуск с 01.07.2018г. по 22.07.2018г., обрабатываем. Далее делаем приказ на увольнение с 22.07.2018г, обрабатываем и выдаётся сообщение: "Увольнение заданной датой 22.07.2018 невозможно. После неё есть отпуск, утверждённый приказом".
Пришлось удалить оба приказа, только тогда смогли рассчитать увольнение.

Не заполняются строки 060 и 070 Приложения 10 РСВ
Добрый день!
В КЧ создали 2 поля, указали их в соответствующих настройках формы РСВ, но одно из полей (Сведения из справки, подтверждающие членство в студотряде) не подтягивается в Приложение 10, строки 060 и 070. Данные для строк 080 и 090 подтягиваются нормально.
В чем может быть причина?

Параметры алгоритма 15 ..
Алгоритм 15 у вида Н-У. С базового значения не считает. Расчёт 9026/159*143.

С отпускных будущего периода не удерживаются алименты.
Добрый день!
У нас снова вопрос по алиментам с отпускных за будущий период. Никак не получается настроить, чтоб удержания были по месяцу начисления...Запускаем расчет отпускных в режиме корректировки рабочего времени и сумм и смотрим по F5 (просмотр доп. значений), алименты отсутствуют. Подскажите пожалуйста, как нам настроить все. Заранее спасибо!

Не выполнять для уволенных расчет за 1/2 месяца.
На старом форуме в январе обсуждался вопрос расчета уволенных в режиме "Расчет за первую половину месяца", в результате чего было принято следующее решение:
"... научить программу игнорировать при расчете аванса уволенных безусловно, без всяких дополнительных галочек в диалоге расчета"
по моему у уволенных все еще продолжают рассчитываться все виды, определенные в столбце "Расчет за 1/2 месяца"

расчет за 1 половину месяца
Здравствуйте.
Решили вместо расчета аванса использовать расчет за первую половину месяца. Поскольку у нас между начислением и выдачей сумм проходит достаточно времени, то расчет используется по столбцу ТВХ. После тестов образовалось два вопроса, которые возникают если есть иные начисления, кроме столбца ТВХ:
1. Расчет НДФЛ происходит независимо от столбца ТВХ. То есть НДФЛ берется со всех начислений, включая не перечисленные в столбце, Всё бы ничего, но при формировании ведомости этот НДФЛ также передаётся. Что, на наш взгляд не совсем корректно, ведь выдаём мы меньшую сумму. Можно ли как-то это изменить именно в данном режиме?
2. Раз при начислениях используем столбец ТВХ, то формирование ведомости в кассу также должны производить в режиме "По набору видов НУ". При этом режиме разноска происходит сразу на вид кассы, что не очень удобно, потому что пропадает признак расчета и при перерасчете начислений (после уже расчета для восстановления признака, что само по себе лишнее телодвижение) нужно опять же изменять ведомость (а то и удалять совсем), а там опять расчет пропадает... Нельзя ли в этом режиме сделать опцию для формирования ведомости аналогично режиму "Частичная выдача" (ранее пользовались им, но сейчас он не подходит)?

Доплата до МРОТ как считается
Здравствуйте.
Помогите разобраться, как считается сумма выборки 5772,3?
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho