Форум по программе Контур.Зарплата.

Здесь мы отвечаем на вопросы возникающие у наших пользователей или партнеров при работе с программой или при внедрении ее в организации.

Прежде чем создать обращение, воспользуйтесь поиском. Попробуйте найти похожий топик по ключевому слову. Например "СЗВ-СТАЖ" или "6-НДФЛ".


Если Вы нашли "чужую" тему с похожим вопросом, где уже был дан ответ (есть сообщение помеченное как "Ответ"), но при этом ответ не подходит для Вашей ситуации, то не задавайте свой вопрос в комментариях к "чужой" теме. Лучше создайте новую тему со своим вопросом.

Полезные ссылки по Контур.Зарплата:

  1. Полный дистрибутив и Веб-обновления
  2. Обучающий урок
  3. Вебинары(YouTube)  RuTube
  4. "Старый" форум отключен, архив
  5. Дистрибутив ПФ-Отчет+
0
Отвечен

как объединить 2 организации при слиянии

Андрей Н 7 лет назад в Прочее обновлен Гашков Николай (Эксперт) 7 лет назад 12

Добрый день.
Происходит слияние двух организаций в одну. Бухгалтерия правопреемника сообщает, что слияние происходит через перевод, а не через увольнение. Отчетность с июля надо сдавать по вновь прибывшим сотрудникам, но не с начала года. То есть суммы работников с прошлой организации не должны попадать в отчеты. Но и терять эти суммы не хочется, т.к. они будут участвовать в расчетах БЛ и отпуска. Что посоветуете в данном случае, как оформить перевод? Даже уволив сотрудника, его зарплата берется в отчеты за полугодие.

0
Отвечен

Последний расчетный листок не помещается на странице

Добрый день! Печать квитка (не EXCEL ), если самый нижний квиток не вмещается на странице, то разрывается, а оставшаяся часть переносится на вторую страницу.
Есть ли настройка в программе, которая отслеживает: влезет ли нижний квиток на страницу или нет и, если нет, то соответственно, переносит на следующую страницу?

Используют Расчетный листок с разделением долга по мес. и разбивкой по ИФ
Спасибо.

Квиток
0
Запланирован

Записка-Расчёт Т-61

Контур-Зарплата+Кадры


Т.к. + Кадры, то хочется в Записке-расчёт заполнение:

1. Правильного периода, за который предоставлен отпуск (компенсация);

2. Номер и дата приказа на увольнение.

0
Отвечен

Отпуск с последующим увольнением

Контур-Зарплата и Кадры релиз 597.22

Отпуск с последующим увольнением.

Делаем приказ на отпуск с 01.07.2018г. по 22.07.2018г., обрабатываем. Далее делаем приказ на увольнение с 22.07.2018г, обрабатываем и выдаётся сообщение: "Увольнение заданной датой 22.07.2018 невозможно. После неё есть отпуск, утверждённый приказом".
Пришлось удалить оба приказа, только тогда смогли рассчитать увольнение.

0
Отвечен

Не заполняются строки 060 и 070 Приложения 10 РСВ

Добрый день!

В КЧ создали 2 поля, указали их в соответствующих настройках формы РСВ, но одно из полей (Сведения из справки, подтверждающие членство в студотряде) не подтягивается в Приложение 10, строки 060 и 070. Данные для строк 080 и 090 подтягиваются нормально.

В чем может быть причина?

0
Отвечен

Параметры алгоритма 15 ..

Алгоритм 15 у вида Н-У. С базового значения не считает. Расчёт 9026/159*143. 

0
Отвечен

С отпускных будущего периода не удерживаются алименты.

Image 1234

Добрый день! 

У нас снова вопрос по алиментам с отпускных за будущий период. Никак не получается настроить, чтоб удержания были по месяцу начисления...Запускаем расчет отпускных в режиме корректировки рабочего времени и сумм и смотрим по F5 (просмотр доп. значений),  алименты отсутствуют. Подскажите пожалуйста, как нам настроить все. Заранее спасибо!

0
Завершен

Не выполнять для уволенных расчет за 1/2 месяца.

На старом форуме в январе обсуждался вопрос расчета уволенных в режиме "Расчет за первую половину месяца",  в результате чего было принято следующее решение:


"...   научить программу игнорировать при расчете аванса уволенных безусловно, без всяких дополнительных галочек в диалоге расчета"


по моему у уволенных все еще продолжают рассчитываться все виды, определенные в столбце  "Расчет за 1/2 месяца"

Ответ

Исправлено в 597.26 07.09.2018

0
Отвечен

расчет за 1 половину месяца

Здравствуйте.

Решили вместо расчета аванса использовать расчет за первую половину месяца. Поскольку у нас между начислением и выдачей сумм проходит достаточно времени, то расчет используется по столбцу ТВХ. После тестов образовалось два вопроса, которые возникают если есть иные начисления, кроме столбца ТВХ:

1. Расчет НДФЛ происходит независимо от столбца ТВХ. То есть НДФЛ берется  со всех начислений, включая не перечисленные в столбце, Всё бы ничего, но при формировании ведомости этот НДФЛ также передаётся. Что, на наш взгляд не совсем корректно, ведь выдаём мы меньшую сумму. Можно ли как-то это изменить именно в данном режиме?

2. Раз при начислениях используем столбец ТВХ, то формирование ведомости в кассу также должны производить в режиме "По набору видов НУ". При этом режиме разноска происходит сразу на вид кассы, что не очень удобно, потому что пропадает признак расчета и при перерасчете начислений (после уже расчета для восстановления признака, что само по себе лишнее телодвижение) нужно опять же изменять ведомость (а то и удалять совсем), а там опять расчет пропадает... Нельзя ли в этом режиме сделать опцию для формирования ведомости аналогично режиму "Частичная выдача" (ранее пользовались им, но сейчас он не подходит)?

0
Отвечен

Доплата до МРОТ как считается

Здравствуйте.


Image 1197

Помогите разобраться, как считается сумма выборки 5772,3?

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho