Форум по программе Контур.Зарплата.
Здесь мы отвечаем на вопросы возникающие у наших пользователей или партнеров при работе с программой или при внедрении ее в организации.
Прежде чем создать обращение, воспользуйтесь поиском. Попробуйте найти похожий топик по ключевому слову. Например "СЗВ-СТАЖ" или "6-НДФЛ".
Если Вы нашли "чужую" тему с похожим вопросом, где уже был дан ответ (есть сообщение помеченное как "Ответ"), но при этом ответ не подходит для Вашей ситуации, то не задавайте свой вопрос в комментариях к "чужой" теме. Лучше создайте новую тему со своим вопросом.
Полезные ссылки по Контур.Зарплата:
- Полный дистрибутив и Веб-обновления
- Обучающий урок
- Вебинары
- "Старый" форум отключен, архив
- Дистрибутив ПФ-Отчет+
Добавление ЭЛН в реестр при работе в УПБ
Добрый день!
У нас обслуживается УПБ управления образования, и при работе с ЭЛН произошла такая ситуация.
Бухгалтер пытается загрузить в реестр ЭЛН больничный лист сотрудника одной школы, но появляется сообщение, что ЭЛН с таким номером уже есть в реестре.
Я стала смотреть организации, и увидела, что действительно ЭЛН есть в реестре, но по другой организации, детскому саду, но он без данных, просто добавлен.
Скорее всего, бухгалтер (хотя никто конечно не признался) не выбрала нужную организацию и стала добавлять БЛ, он добавился с ошибкой и остался в реестре.
Мы его удалили из дет.сада и добавили в нужную организацию - школу - уже без проблем.
Вопрос: можно ли как-то обрабатывать такие ситуации, чтобы избежать их в будущем? Например, не добавлять вообще ЭЛН, если не совпадает рег. номер ФСС?
Возврат больничного листа (расчёт)
Уволенному сотруднику перерасчёт сделали больничного листа. Удалили больничный из АМБы видимо. Как его вернуть?
Возможность формирование общей формы 6-НДФЛ при наличии головного подразделения и обособленных подразделений
Здравствуйте.
Релиз 598.1 от 28.09.2018г.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли в программе формировать общую форму 6-НДФЛ, если имеется головное подразделение и два обособленных? Находятся в одном городе и зарегистрированы в одной инспекции, НДФЛ платим теперь по трем КПП, но в одну инспекцию.
У нас в программе сейчас в "Отчетах-ФНС" формируется три отчета 6-НДФЛ, по каждому подразделению отдельно и это здорово, но проблема в том, что обособленные подразделения зарегистрированы только в начале сентября этого года, раньше была одна организация.
Поскольку программа использует один и тот же лицевой счет при формировании форм 2-НДФЛ и форм 6-НДФЛ и формируются они с начала года, то приходится почти все высчитывать вручную,а потом корректировать, то очень бы хотелось иметь возможность формировать общую форму для проверки хотя бы общих результатов и большего удобства при корректировке.
Впереди ведь еще отчетность за год, там еще и справки 2-НДФЛ нужно будет корректировать. Что будет в новом году - не представляю. Не знаю, например, как быть, если сотрудник в течении года будет работать в разных подразделениях (головном или обособленных), у нас часто принимают одного и того же человека за год на подмену отсутствующих по каким-то причинам сотрудников. И в одном месяце он может поработать тоже в разных подразделениях, это ещё хуже, получается, что нужно будет делить з-ту, вычеты, НДФЛ.
Я нашла пока только такой выход: в справочнике подразделений цифры 2 и 3 временно меняю на 1, потом все восстанавливаю обратно. Может быть есть какой-то "легальный" способ?
С уважением, Любовь
Заполнение строки 040 формы 6-НДФЛ при отсутствии строк 100 в Разделе 2
Здравствуйте.
Столкнулась сейчас с такой вот проблемой: наша организация 05.09.2018г. зарегистрировала два обособленных подразделения в налоговой инспекции, причем и головное подразделение и обособленные подразделения находятся в одном городе и зарегистрированы в одной инспекции. Несмотря на это, за третий квартал, а потом и за год нужно сдавать теперь три формы 6-НДФЛ и три пакета справок 2-НДФЛ. Так вот, я сформировала три формы 6-НДФЛ за 9 м-в, и проверила из сначала в "Контур-зарплате" (здесь проверки прошли без замечаний), а потом через "Контур-Экстерн", и вот здесь по одному из обособленных подразделений вышло такое вот предупреждение:
Результат проверки отчета
1 предупреждение. Если вы уверены во введенных данных, исправлять не обязательно
Введенное значение в стр.040 ('28145') отличается от вычисленного по
формуле ('28143.0357') с учетом погрешности ('0'). Расчет
формулы: 'стр.040' = ('стр.020' - 'стр.030') / 100 * 'стр.010' ±
погрешность, где погрешность = 'стр.060' * 1 руб. * 'количество
строк 100 из Раздела 2'Стр.040
Дело в том, что по этой организации мы ничего не выплачивали работникам в сентябре 2018г., есть только начисленная з-та за сентябрь и она была выплачена уже в октябре, поэтому раздел 2 в форме не заполнен. Перед тем как сделать этот отчет я по всем подразделениям сформировала справки 2-НДФЛ, по этой организации формировала справки только за сентябрь, сумма исчисленного налога составила 28145, эту же сумму я отразила в 6-НДФЛ, Я понимаю, что это предупреждение и на него можно, наверно, не обращать внимания, но оно меня насторожило, потому что раньше при составлении этого отчета 2 раздел всегда был и предупреждений таких программа не выдавала. Я так поняла из предупреждения, что раз у меня нет ни одной строки во 2 разделе, то погрешность равна 0, хотя количество физических лиц, получивших доход равно 9. Но у нас ведь программа при составлении отчетности использует один и тот же лицевой счет работника и поэтому подоходный программа считает нарастающим итогом с начала года, для нее (программы) изменилось только то, что появилось обособленное подразделение и сотрудник туда переведен.
Надо еще сказать, что зарплату за сентябрь по этим девяти сотрудникам мы не делили на головное подразделение (с 01.09.18 по 04.09.18) и на обособленное подразделение (с 05.09.18по 30.09.18), вся сумма з-ты за месяц, все вычеты за сентябрь отнесены к обособленному подразделению. Понятно, что это не правильно, но в устной консультации по телефону сотрудник налоговой сказала мне, что это допустимо.
Форма заполнена так:
Раздел 1
строка 010 13
строка 020 236484,89
строка 030 20000.00
строка 040 28145.00
строка 060 9
Все остальные строки раздела 1 пустые, раздел 2 тоже пустой.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли все же обращать внимание на это предупреждение или нет? Если налоговая инспекция запросит пояснение по этому вопросу, чем можно обосновать цифру исчисленного налога в строке 040 (то, что оно больше вычисленного по формуле 28143.0357)?
С уважением, Любовь
Контур-Экстерн не может корректно посчитать НДФЛ для строки 040. У вас расчет ведется отдельно по каждому работнику, с округлением до рубля. Контур-Экстерн взял общую сумму дохода всех работников и умножил на ставку налога и округлил до рубля.
Пример:
У каждого работника доход 6543.21. НДФЛ 851 рубль. Таких работников 10.
Общий доход 65432,10. Общий НДФЛ 8510.
А Контур-Экстерн Вам скажет: 65432,10*0,13 = 8506,173
Проверяйте НДФЛ налоговыми регистрами если не уверены в правильности сумм.
Сумму в 6-НДФЛ в строке 040 можно сверить по сводной справке 2-НДФЛ (формируете 2-НДФЛ по тем же самым людям, только печатаете не отдельные справки 2-НДФЛ, а сводную справку).
шаблоны отбора лицевых счетов
Здравствуйте.
В кадровой части лицевых счетов у нас почему-то код категории бывает, для примера, 9 и 09 (как так вышло - другой вопрос, с другими кодами есть то же самое). При этом, система понимает, что они одинаковые.
Вопрос - как ввести шаблон в отборе лицевых счетов, чтобы отбирались и те и другие значения?
Пробовал: "*9" - выбирает 09. Как еще не представляю. Получается что звездочка это любой символ, но не пустой?
отметка расчета за первую половину месяца
Здравствуйте.
Есть небольшая проблема - для некоторых ЛС не выполняет обновление отметки расчета за первую половину месяца, если не стояло никакой отметки.
При этом:
- если сделать расчет за месяц, то обновляет.
- если сделать расчет за первую половину после расчета за месяц, то обновляет.
- если если отметку опять сбросить (например, ввести вручную вид), то после выхода из ЛС и попытки снова рассчитать за первую половину, не обновляет.
Это наблюдается только у некоторых ЛС, у других всё хорошо.
В чем прикол непонятно.
Прикладываю проблемный ЛС ZPL_zplinfo_net(20181019_140827).cab
В своде отсутствует блок со страховыми взносами
Добрый день. Формируем стандартный свод по начислениям-удержаниям. Блок с налогами отсутствует, но в печатной форме есть. Подскажите, пожалуйста, где посмотреть настройки,свод.jpg
Ошибка при отправке ЭЛН
Добрый день.
ЭЛН загружаются с сайта ФСС отлично, а при отправке ЭЛН, выходит Ошибка.
В каком поле нужно занести дополнительный код обособленного подразделения?
В КЭ в рек.предприятия
Рег.номер 8600006066
Код под. 86072
Доп код ФСС 8613003292
В КЗ в настройка предприятия
Рег.номер 8613003292
Код под. 86072
Удержание с больничного листа
ZPL_zplinfo_net(20181017_153431).cab
По акту проверки ФСС совместителю неверно начислили больничный. В сентябре сделан перерасчёт и возврат в кассу. При формировании РСВ у сотрудника в доход встает касса (206 вид). Зарплата за сентябрь - 14317,82+1289,68 (возврат в кассу). Взнос 22% - 3149,92 Значит база облагаемая 14317,82. А формирует сведения.docx Всё-таки по ФОТ верный?
Выгрузка ЭЛН
Добрый день! При выгрузке ЭЛН выдает ошибку. Выбраны все сертификаты. Скрин.docx Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина ошибки?
Есть более простой способ очистить настройку:
- Находясь в настройках ЭЛН нажимаете F6(сравнить с поставочными настройками)
- insert ом выделяете "Сертификат ФСС"
- F7
Значение поля должно очиститься ( т.к. в поставке оно не заполнено)
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho