Форум по программе Контур.Зарплата.
Здесь мы отвечаем на вопросы возникающие у наших пользователей или партнеров при работе с программой или при внедрении ее в организации.
Прежде чем создать обращение, воспользуйтесь поиском. Попробуйте найти похожий топик по ключевому слову. Например "СЗВ-СТАЖ" или "6-НДФЛ".
Если Вы нашли "чужую" тему с похожим вопросом, где уже был дан ответ (есть сообщение помеченное как "Ответ"), но при этом ответ не подходит для Вашей ситуации, то не задавайте свой вопрос в комментариях к "чужой" теме. Лучше создайте новую тему со своим вопросом.
Полезные ссылки по Контур.Зарплата:
- Полный дистрибутив и Веб-обновления
- Обучающий урок
- Вебинары
- "Старый" форум отключен, архив
- Дистрибутив ПФ-Отчет+
ошибка при обновлении из папки с русским наименованием (проблемма кодировки))
и собственно ошибка
6НДФЛ - ЛС с нулевым доходом
Добрый день!
Не смог найти в настройках возможность отсеивания ЛС с нулевым доходом (сотрудники до 1.5 лет ) при приёме в отчёт.
Такой возможности нет или плохо искал?
Расчет нормативного заработка
Здравствуйте.
В ЛС есть вид, который рассчитывает нормативный заработок с алгоритмом 929:
case 929:
{
var D = CreateObject("KDate");
D.SetDateII(countday,mrasch);
ras_normzar(25,"*",1,0,n1,D);
break;
}
Всё вроде бы хорошо, но обнаружилось следующее. Если расчет какого-то вида модифицирован через параметры алгоритма, то 929 алгоритм "не видит" этот вид.
Например, если в ЛС есть стандартный 106 вид с БЗ = 10000, то в нормативный заработке он учитывается как 10000. А если модифицировать 6-й алгоритм так, чтобы отработанное время бралось не из табеля, а из графы РВ, после ручного ввода:
то в нормативном заработке 106 вид = 0.
Почему так и как можно побороть?
6НДФЛ
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить в программе, чтобы вид 2004 Вознаграждение за классное руководство отражался в отчете?
Разверн вед 0504402 (по набору видов за период)
Добрый день!
Необходимо настроить, чтобы в печатной версии Разверн ведомости выходили данные с разбивкой по месяцам.
Если создавать Разверн вед 0504402 (по набору видов за период), то там суммируются суммы за указанный период и отображаются одной суммой.
А необходимо, чтобы начисление было отражено в одной ведомости, за указанный период, отдельно (за январь, февраль и т.д.)
Подскажите как можно настроить ?
Справка 2-НДФЛ
Как показать вычет 12792 на супсидию? Мы применили её за декабрь
Светлана Александровна, давайте попробуем меньше эмоций и больше по делу.
1) во-первых Вы ошибаетесь, если считаете что ФНС нам что-то должна как разработчикам. Последние годы мы как разработчики часто получаем ответы вида "Вас эта ситуация не касается, поэтому мы не обязаны давать вам разъяснения, пусть к нам обратится налоговый агент, кого эта ситуация затронет и мы ему ответим". Если хотите я вам выложу скан подобного ответа?
2) во-вторых не очень понимаю из-за чего столько нервов. Сумма налога не изменяется как бы не произошло оформление.
У вас есть два способа что-либо "необложить" НДФЛ:
а) исходно не включить доход в базу. Как пример суммы отпуска по беременности и родам. Хотя они точно так же упомянуты в статье 217 НК.
б) включить доход в базу а затем исключить его при определении облагаемой базы
При этом любой из этих способов вам дает один и тот же итоговый налог.
Поэтому когда вы пишите "никакого влияния на расчет НДФЛ не получаем" вы ошибаетесь, либо у вас что-то настроено не так (с другой стороны я вижу "это сумма вошла, а потом вычет ее убрал", видимо база таки меньше).
У нас реализован вариант "а", просто потому что на тот момент никаких письменных разъяснений ФНС не было. А устное разъяснения ФНС было "вообще не надо включать в базу".
Более того! Способ "а" правильнее просто потому, что он НЕ привязан к коду дохода. А способ "б" выглядит менее правильным, потому что в общем случае вам 620 вычет надо будет поставить не только на 2000 код дохода, но и, например, на 2002, если часть зарплаты у вас шла премией. А итоговый результат (сумма НДФЛ) у вас будет абсолютно та же.
3) В-третьих, см.ст 81. НК "Внесение изменений в налоговую декларацию, расчеты"
1. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.
При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. При этом уточненная налоговая декларация, представленная после истечения установленного срока подачи декларации, не считается представленной с нарушением срока.
В переводе на русский, с учетом п.2 - эта "ошибка" не будет даже считаться ошибкой, требующей подачи корректировок. Если еще проще: ФНС не важны такие мелочи, если не искажается сумма налога и/или не ущемляются как-либо права налогоплательщика и никаких последствий для налогового агента нет (и для вас как бухгалтера тоже)
4) кто написал эти образцы заполнения? И почему доверие авторам этих образцов больше? Они что ли не могут ошибаться? Даже ФНС в своих письмах может ошибаться ;)
5) Вы можете настроить в КЗ любой способ учета!!!
Чтобы 850 у вас шел с 620 кодом вычета, вы и настройте его с 620 кодом вычета.
Если у вас у всех сотрудников достаточно 2000 кода дохода чтобы в полном объеме получить требуемый вычет, то все просто:
В настройке налога для 850 вида надо:
- указать 620 в столбце "Отд.Выч"
- в столбце "Доп" вместо того что там написано поставить букву К (русская)
- дополнительно, для того(тех) видов, на которые распространяется действие этого 620 вычета вам тоже в столбце "Отд.Выч" надо поставить 620. Например, если исходная сумма дохода у вас проведена окладом 104, то 620 надо поставить для оклада.
Если ваша ситуация сложнее и "зарплата" за нерабочие дни у вас делится на несколько кодов дохода (не только 2000), то вам надо завести еще один вид по аналогии с 850, все настроить точно так как я описал для 850, только код дохода поставить не 2000.
Если хотите следовать Письму ФНС России от 02.02.2022 N БС-4-11/1156@ то надо настроить как в п.5.
6) применение указанного вычета в декабре выглядит странным. Вычетом является зарплата за нерабочие дни ноября. Дата получения дохода в виде заработной платы - последний день месяца. Как следствие дата попадание этого дохода в налоговую базу - 30.11.2022. В декабре этого вычета быть не должно.
Зависает КонтурЗарплата при расчете больничного
Добрый день!
При расчете больничного по одному сотруднику КонтурЗарплата зависает. Б/л от 30.11.2021
Свободное место на диске есть. Помогите, пожалуйста, решить проблему.
zpl_zplinfo(20220112_124830).cab
Совместительства в релизе 614.8
Добрый день!
В бюджетных садах после обновления до версии 614.8 слетели ЛС с внутренними совместительствами.
Версия 614.7
После обновления до 614.8 при входе в ЛС вылетает ошибка:
Меняются все действующие виды по "сов" на "3":
Подскажите, как устранить эту ошибку? И почему программа раньше не предупреждала о том, что "сов" дублируется?
Больничный уволенного сотрудника
Здравствуйте.
Организация считает БЛ уволившихся сотрудников. Шифры затрат начисленных сумм отличаются от "обычных", поэтому после расчета БЛ сумму с поставочного 280-го вида приходится вручную перебрасывать на вид "БЛ уволенных". Можно ли как-то "автоматизировать" этот процесс?
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho