Форум по программе Контур.Зарплата.

Здесь мы отвечаем на вопросы возникающие у наших пользователей или партнеров при работе с программой или при внедрении ее в организации.

Прежде чем создать обращение, воспользуйтесь поиском. Попробуйте найти похожий топик по ключевому слову. Например "СЗВ-СТАЖ" или "6-НДФЛ".


Если Вы нашли "чужую" тему с похожим вопросом, где уже был дан ответ (есть сообщение помеченное как "Ответ"), но при этом ответ не подходит для Вашей ситуации, то не задавайте свой вопрос в комментариях к "чужой" теме. Лучше создайте новую тему со своим вопросом.

Полезные ссылки по Контур.Зарплата:

  1. Полный дистрибутив и Веб-обновления
  2. Обучающий урок
  3. Вебинары
  4. "Старый" форум (доступен только из сети Контура, архив
  5. Дистрибутив ПФ-Отчет+
0
Отвечен

переплата по НДФЛ и форма 6-НДФЛ

Любовь В 6 лет назад в Отчетность / Отчетность в ФНС обновлен Гашков Николай (Эксперт) 6 лет назад 4

Здравствуйте.

Помогите, пожалуйста, в следующей ситуации:

в конце сентября 2018г. сотруднице были начислены и перечислены отпускные по двум источникам: по бюджету начислено отпускных 5100,59 и НДФЛ 663,00, по внебюджету начислено отпускных 179.80 и НДФЛ 23.00, А вот перечислили по бюджету правильно, т.е. 663 рубля, а вот по внебюджету вместо 23 рублей перечислили 73 рубля, т.е. на 50 рублей больше положенного. Получается, что с сотрудника удержано все правильно, а вот перечислено лишнее. Сумма сама по себе маленькая, 50 рублей, но вот как теперь с ней быть дальше я не понимаю.

вопрос 1: думали перечислить в октябре на 50 рублей меньше НДФЛ по этому источнику и это был бы самый простой выход, но вот поискала в интернете информацию по этому поводу и из прочитанного поняла, что зачесть эту сумму в счет предстоящих платежей по НДФЛ в октябре нельзя, но можно зачесть в счет уплаты других налогов или писать письмо на возврат нам на счет этой суммы, но тогда нужен акт сверки и дело это долгое и хлопотное, можно ли как-то избежать этого или нет?


вопрос 2: нужно ли как-то отражать эту переплату в 6-НДФЛ, если да, то как?


Очень прошу помочь, я ранее никогда не сталкивалась с подобной ситуацией,

с уважением, Любовь

0
Отвечен

РСВ-2017 и договора ГПХ

KTV 6 лет назад в Отчетность / Отчетность в ФНС обновлен Гашков Николай (Эксперт) 6 лет назад 2

Добрый день!

Уважаемые разработчики, пожалуйста, подскажите, так сказать, "разложите по полочкам", какие настройки на что влияют при работе с договорами ГПХ и отчетом РСВ.

Если что не так, поправьте меня.

Попадание в 3 раздел строку 230 (в том числе ГПХ) - символ Р в 20 столбце ТВХ или(и) указание вида, которым начисляется договор, в настройке Общие настройки системы - Настройки для ПФ - Автозаполнение стажа для отчетности в ПФ.

В общую базу и необлагаемую в Приложении 2 собирается по настройке страховых взносов для Соц.страха - код дохода пусто, в ст. Доп поставить *Р.

338 вид в ЛС действующий.

А как правильно сделать, чтобы автоматически снимался признак застрахованности для тех, у кого весь квартал только договор ГПХ? В настройках РСВ "Застрахованность в ОСС по договорам ГПХ=2".

Программа в этом случае реагирует только на 7 в коде среднесписочной в КЧ, но опять же как-то не совсем понятно.

Допустим, есть сотрудник, у него договор только в 1 квартале в январе 2018, 1 квартал по всем этим настройкам собирается нормально. Во 2 квартале у него нет сумм, стоит дата увольнения, с 01.04.2018 код среднесписочной пустой, трудовой стаж вообще не заполнен, но он все равно попадает в отчет, и без красного крестика. Единственное, что есть - это незакрытый вид договора.

Когда его закрыли 31.03.2018, 2 квартал собрался верно. Получается, что при незакрытых видах дату увольнения программа вообще не смотрит?

В общем, подскажите, на что смотрит РСВ, когда определяет застрахованность ОСС?

    0
    Отвечен

    РСВ корр

    Николай У 6 лет назад в Отчетность / Отчетность в ФНС обновлен Гашков Николай (Эксперт) 6 лет назад 3

    Добрый день.

    Как правильно сформировать РСВ для корректировки ошибок в ФИО за прошлый год?

    0
    Отвечен

    Корректировка минусов в отчетности РСВ между кварталами возможна?

    ОльгаSt 6 лет назад в Отчетность / Отчетность в ФНС обновлен 6 лет назад 3

    Здравствуйте!

    Подскажите, во втором квартале допущена ошибка в расчете б/л, которую обнаружили только в третьем. ФСС требует исправить вторым кварталом, я конечно с ними согласна, т.к. если оставить, то при сдаче отчета за 3 кв., по сотруднику будет отрицательный доход по б/л. 

    Знаю, что раньше была возможность сделать корректировку минусов в отчетности, но это в квартале. А вот между кварталами, править только в ручную???

    ФНС. РСВ
    0
    Отвечен

    030 стр. Подраздела 1.1 Приложения 1 Раздела 1 и Приложение 10 РСВ

    Добрый день!

    Вопрос обсуждался здесь.

    Прошло 2 месяца и вышло много релизов, а ошибка так и не исправлена. А ведь очередная отчетность уже совсем скоро.


    Ответ

    Исправлено в 598.2

    0
    Отвечен

    Ошибка при сверке СЗВ-М и СЗВ-Стаж

    При  сверке  файлов  СЗВ-М выгруженного из Контур-Зарплаты и СЗВ-Стаж
     выгруженного   из   Контур-Персонала  выходят  ошибки. Если оба файла
     выгружаются из Контур-Зарплаты, то всё хорошо.Но у клиента эти отчеты
     делаются  в разных программах, поэтому нужно сверить файлы Зарплаты и
     Персонала.  Прошу  помочь разобраться.

    ПФ. СЗВ-СТАЖ
    0
    Не ошибка

    РСВ. Корректировка "минусов" в отчётности. Отчёт не видит 277 вид

    Добрый день!

    Возникает ошибка при корректировке "минусов" в отчётности РСВ.

    Суммы на мнимый вид автоматически разносятся из таблицы. но при формировании отчёта в 3 разделе у сотрудника всё также значатся отрицательные суммы.

    Проверил В ТВХ настройки 277-го вида, в который суммы разносятся - идентичные с поставкой.

    ZPL_zplinfo_full(20180719_104916).cab

    Подскажите, пожалуйста, в чём ошибка?

    Script ФНС. РСВ
    Ответ

    В настройке страховых взносов у вида 277 указан признак учета 1

    в этом случае суммы по нему в отчет принимаются по месяцу начисления а не принадлежности

    0
    Завершен

    Строка 020 раздела 1 формы 6-НДФЛ

    Добрый день. В строке 020 раздела 1 формы 6-НДФЛ и в налоговом регистре все доходы (в.т.ч. и б/л, и квартальные премии) собираются по начислению. А, по идее, отпускные, б/л, кварт. премии должны и в первый раздел попадать по дате выплаты.  Где настроить? 

    0
    Отвечен

    Почему кассовые ведомости неверно вычисляют налог для 6-НДФЛ?

    Добрый день!

    Организация с июля перешла на работу по кассовым ведомостям.

    Ситуация такая.

    Например, начисляем отпуск.

    Ист. Х Сумма отп. 126,77, НДФЛ 16

    Ист. И Сумма отп. 32390,92, НДФЛ 4211

    В кассовой ведомости программа считает по Х налог 17 рублей, по И 4210.

    В целом по ЛС в итоге будет правильно, но в разрезе источников вылезет по Х 1 руб. долг, по И 1 руб. в ведомость. А в дальнейшем по Х может начислений не быть, и будет этот рубль "болтаться", если его вовремя не заметить.

    На старом форуме обсуждалась тема https://forum.kontur.ru/yaf_postst19695_Nalogh-v-6NDFL-bol-shie-nalogha-v-viedomosti.aspx, но в итоге решения так и не было.

    В ЛС может быть много источников и совместительств, вероятно ситуация как-то связана с округлением.

    И вот сегодня делали ведомость по отпуску на 38 ЛС, почти у всех вот так повылазили эти рубли.

    Может быть, что-то недонастроено или что-то делаем не так.

    Версия КЗ 597.22.

    Ответ

    Расчет налога в ведомости немного отличается от расчета налога в ЛС:

    ведомость учитывает доходы и ндфл , попавшие в другие ведомости, а расчет налога в ЛС учитывает только доход рассчитываемого источника (исключение итоговый источник).

    Поэтому получается разница.

    Думаю вам не стоит выставлять галку - "расчет ндфл в ведомости" , а рассчитывать ндфл в ЛС и делать выборку по 4м видам: 140,840,505,305

    0
    Отвечен

    Не заполняются строки 060 и 070 Приложения 10 РСВ

    Добрый день!

    В КЧ создали 2 поля, указали их в соответствующих настройках формы РСВ, но одно из полей (Сведения из справки, подтверждающие членство в студотряде) не подтягивается в Приложение 10, строки 060 и 070. Данные для строк 080 и 090 подтягиваются нормально.

    В чем может быть причина?

    

    Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho