Ваши комментарии

В режиме "Отпуск/расчёт по среднему" я не нашел возможности задать столбец ФРВ.

Внутри алгоритма вы можете задать столбец через настройку:

Nastr.SetNastr(STOLBEC_FRV,номер_столбца_ФРВ);

Мне непонятна фраза 

В случае, если в настройках параметр «сумма удержания» отключен, применяются текущие форматы:

1)У вас этот параметр включен или нет?

2)Если сумма удержания равна нулю - ноль в файле показываем?

3)"Сумму или процент списания"  мы не сможем выгрузить. Получится выгрузить только "сумму удержания" 

Можем в этом реквизите (сумма (или процент) списания) всегда указывать 0 ?

4)Код типа поручения у вас какое значение имеет или нужно выводить диалог с запросом?

5)"Код вида дохода" в файле не нужно указывать?

Достаточно спорное решение реализовано в КЗ

Этому решению больше 10 лет... 

Раньше налоговая не сверяла эти показатели, на размер взносов это решение не влияет, так что все были счастливы и довольны...

в этом случае корректировка минусов вопрос не решает, так как разница 040 и 070 в этом случае остается

В каком в этом?

"Корректировка минусов" решает все проблемы, связанные с минусами... но появляется необходимость подать  корректировки за прошлые периоды

Я вас сразу спросил - какой у вас вопрос?...

По крайним вашим постам я понял, что вы хотите, чтобы в отчет попала отрицательная база.

Для этого вы должны зайти в настройку каждого фонда 

и поставить в настройке "Отрицательные суммы налога за отч.период"

(Справочники -> 8. Настройка страховых взносов -> Страховые взносы в ПФ (алг.: 241, символ: А) Месяц начала: 01.2020 -> F9 -> 4. Специальные настройки для расчета подоходного налога.)

З.ы. я не рекомендую вам так делать

Как нужно поступать правильно - я писал выше

Потому что иначе вы отчет не сдадите

База не может быть отрицательной (организация платит налоги государству, а не наоборот)

Как и что нужно исправить я написал в предыдущем посте.

База не может быть отрицательной ( по мнению налоговой и проверочных).

Если в результате пересчета в вас получилась отрицательная база, то вы должны "утащить" этот минус в тот месяц, за который делаете перерасчет.(В этом вам поможет таблица   Отчеты -> Таблицы контроля -> F7- Корректировка "минусов" в отчетности)


После этого вы должны сдать корректировку за тот  квартал куда у вас попал минус, а уже потом сдаете отчет с нулевой базой за текущий период...

 

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho